Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 121/2019
Faktúra
- Číslo faktúry121/2019
- Popis plneniamš - školské potreby
- Cena16,60 EUR
- Dátum doručenia13.3.2019
- Dátum splatnosti18.3.2019
- Dátum úhrady13.3.2019
- Dátum vystavenia4.3.2019
- Dátum zverejnenia30.9.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAgneša Neznánská - NIVO
- IČO18034373
- DIČ
- AdresaKamenín 618, 94357 Kamenín
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1621


