Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 161/2018
Faktúra
- Číslo faktúry161/2018
- Popis plneniaSpotrebný materiál
- Cena77,00 EUR
- Dátum doručenia24.4.2018
- Dátum splatnosti8.5.2018
- Dátum úhrady24.4.2018
- Dátum vystavenia24.4.2018
- Dátum zverejnenia30.4.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO36226947
- DIČ
- AdresaLichardova 16, 90901 Skalica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 18009000


