Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 190/2019
Faktúra
- Číslo faktúry190/2019
- Popis plneniapoplatok telefón
- Cena126,74 EUR
- Dátum doručenia30.4.2019
- Dátum splatnosti10.5.2019
- Dátum úhrady2.5.2019
- Dátum vystavenia26.4.2019
- Dátum zverejnenia30.9.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s.
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3413705


