Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 237/2019
Faktúra
- Číslo faktúry237/2019
- Popis plneniapoplatok telefón
- Cena106,59 EUR
- Dátum doručenia29.5.2019
- Dátum splatnosti12.6.2019
- Dátum úhrady6.6.2019
- Dátum vystavenia29.5.2019
- Dátum zverejnenia30.9.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s.
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3413705


