Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 36/2018
Faktúra
-
Číslo faktúry36/2018
-
Popis plneniaSpotrebný materiál
-
Cena74,98 EUR
-
Dátum doručenia3.1.2018
-
Dátum splatnosti17.1.2018
-
Dátum úhrady3.1.2018
-
Dátum vystavenia3.1.2018
-
Dátum zverejnenia31.1.2018
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
-
IČO36226947
-
DIČ
-
AdresaLichardova 16, 90901 Skalica
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 18000208


