Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 82/2018
Faktúra
- Číslo faktúry82/2018
- Popis plneniaSpotrebný materiál
- Cena74,98 EUR
- Dátum doručenia27.2.2018
- Dátum splatnosti13.3.2018
- Dátum úhrady1.3.2018
- Dátum vystavenia27.2.2018
- Dátum zverejnenia28.2.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO36226947
- DIČ
- AdresaLichardova 16, 90901 Skalica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 18004500


